2018年度部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
贯彻执行党的教育方针,为国家培养合格的高中毕业生。
二、构成情况
本单位坐落在武进区湖塘古方路818号,现有学生1735人,班级数36个,在编教职工192人,特聘教师3人,舍管、保安、保洁等劳务用工21人,离退休人员79人。
三、2018年部门主要工作任务及目标
2018年,我校主要工作任务及目标是:加强教学管理、提升教师素养,促进学校发展; 抓规范、严管理、重过程、看实效 培育青年教师团队和名师团队;提升学习能力、研究能力和技术运用能力;加强国际交流研究、提高品质、提升品牌;后勤工作做强做细,做有力后盾。
第二部分 2018年度部门预算表
2018年度收支预算总表 | |||||
公开表一 | 单位:万元 | ||||
收入预算 | 支出预算 | ||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
功能科目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
一、财政拨款 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 3,818.02 | ||
1. 一般公共预算 | 3,889.32 | 二、外交支出 | 二、项目支出 | 221.49 | |
2. 政府性基金预算 | 三、国防支出 | ||||
二、财政专户管理资金 | 150.19 | 四、公共安全支出 | |||
三、其他资金 | 五、教育支出 | 4,039.51 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | |||||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、国土海洋气象等支出 | |||||
十八、住房保障支出 | |||||
十九、粮油物资储备支出 | |||||
二十、其他支出 | |||||
当年收入小计 | 4,039.51 | 当年支出小计 | 4,039.51 | ||
上年结余资金 | 结转下年资金 | ||||
收入合计 | 4,039.51 | 支出合计 | 4,039.51 |
2018年度收入预算总表 | ||
公开表二 | 单位:万元 | |
项目名称 | 金额 | |
收入总计 | 4,039.51 | |
一般公共预算 | 小计 | 3,889.32 |
公共财政拨款(补助)资金 | 3,889.32 | |
专项收入 | ||
政府性基金 | ||
财政专户管理资金 | 150.19 | |
三、其他资金 | ||
小计 | ||
经营收入 | ||
省直拨资金 | ||
其他 | ||
上年结余 |
2018年度支出预算总表 | ||
公开表三 | 单位:万元 | |
合计 | 基本支出 | 项目支出 |
4,039.51 | 3,818.02 | 221.49 |
2018年度财政拨款收支预算总表 | |||
公开表四 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目名称 | 金额 | 项目名称 | 金额 |
一、 一般公共预算 | 3,889.32 | 一、基本支出 | 3,818.02 |
二、政府性基金预算 | 二、项目支出 | 71.30 | |
收入合计 | 3,889.32 | 支出合计 | 3,889.32 |
2018年度财政拨款支出预算表 | ||
公开表五 | 单位:万元 | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
205 | 教育支出 | 3,889.32 |
20502 | 普通教育 | 3,868.02 |
2050204 | 高中教育 | 3,868.02 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 21.30 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 21.30 |
合计 | 3,889.32 |
2018年度财政拨款基本支出预算表 | ||
公开表六 | 单位:万元 | |
经济科目代码 | 经济科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,846.41 |
30101 | 基本工资 | 977.06 |
30102 | 津贴补贴 | 1,467.32 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 68.07 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.69 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 19.56 |
30113 | 住房公积金 | 282.72 |
302 | 商品和服务支出 | 243.66 |
30201 | 办公费 | 26.00 |
30205 | 水费 | 20.00 |
30206 | 电费 | 10.00 |
30207 | 邮电费 | 7.00 |
30209 | 物业管理费 | 25.00 |
30211 | 差旅费 | 3.00 |
30213 | 维修(护)费 | 49.70 |
30216 | 培训费 | 16.00 |
30217 | 公务接待费 | 4.00 |
30218 | 专用材料费 | 12.00 |
30219 | 30219 | 22.00 |
30226 | 劳务费 | 10.00 |
30228 | 工会经费 | 31.20 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.26 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 727.96 |
30302 | 退休费 | 723.06 |
30305 | 生活补助 | 4.90 |
合计 | 3,818.02 | |
合计 | 11,454.09 |
2018年度一般公共预算支出预算表 | ||
公开表八 | 单位:万元 | |
功能科目代码 | 功能科目名称 | 金额 |
205 | 教育支出 | 4,039.51 |
20502 | 普通教育 | 4,018.21 |
2050204 | 高中教育 | 4,018.21 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 21.30 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 21.30 |
合计 | 4,039.51 |
2018年度财政拨款"三公"经费、会议费、培训费支出预算表 | |||||||
公开表十一 | 单位:万元 | ||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
23.50 | 3.50 | 3.50 | 4.00 | 16.00 |